Empenho
Número: 1271/2018
Data: 22/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  3.226,00
Liquidado: R$  3.226,00
Pago: R$  3.226,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$  3.226,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$  3.226,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$  3.226,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
22/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BLOCOS, CARTÇO, ETIQUETAS ADESIVAS E MARCAÇO DE CONSULTA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  3.226,00
28/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BLOCOS, CARTÇO, ETIQUETAS ADESIVAS E MARCAÇO DE CONSULTA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  3.226,00
17/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BLOCOS, CARTÇO, ETIQUETAS ADESIVAS E MARCAÇO DE CONSULTA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  3.226,00