Empenho
Número: 1388/2018
Data: 25/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  40,00
Liquidado: R$  40,00
Pago: R$  40,00
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  40,00 (Empenhado)
1082/2018 - R$  40,00 (Liquidado)
1082/2018 - R$  40,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
379
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CORREIO SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  40,00
01/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CORREIO SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  40,00
20/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CORREIO SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  40,00