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Transparencia

Empenho
Número: 1580/2018
Data: 29/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  4.628,70
Liquidado: R$  4.628,70
Pago: R$  4.628,70

Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  4.628,70 (Empenhado)
1082/2018 - R$  4.628,70 (Liquidado)
1082/2018 - R$  4.628,70 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******

Histórico
29/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CASEC DO JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  4.628,70

01/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CASEC DO JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  4.628,70

20/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CASEC DO JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  4.628,70

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