Empenho
Número: 1658/2018
Data: 30/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  16.393,50
Liquidado: R$  16.393,50
Pago: R$  16.393,50
Processo Licitatório
Número: 96/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2018 - R$  16.393,50 (Empenhado)
1028/2018 - R$  16.393,50 (Liquidado)
1028/2018 - R$  16.393,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
528
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
30/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  16.393,50
16/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  11.338,50
06/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  11.338,50
22/03/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  5.055,00
06/04/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  5.055,00