Empenho
Número: 1969/2018
Data: 05/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.395,50
Liquidado: R$  1.395,50
Pago: R$  1.395,50
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  1.395,50 (Empenhado)
1082/2018 - R$  1.395,50 (Liquidado)
1082/2018 - R$  1.395,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
358
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Reginal de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
05/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS DESTINADAS A MANUTENÇO E REPAROS DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  1.395,50
21/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS DESTINADAS A MANUTENÇO E REPAROS DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  1.395,50
22/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS DESTINADAS A MANUTENÇO E REPAROS DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  1.395,50