Empenho
Número: 2184/2018
Data: 15/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  195,70
Liquidado: R$  195,70
Pago: R$  195,70
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$  195,70 (Empenhado)
1013/2018 - R$  195,70 (Liquidado)
1013/2018 - R$  195,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
15/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE CONFECÇO DE CARMBO AUTOMATICO 55 E 60 PARA SEC. DE EDUCAÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  195,70
12/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE CONFECÇO DE CARMBO AUTOMATICO 55 E 60 PARA SEC. DE EDUCAÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  195,70
16/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE CONFECÇO DE CARMBO AUTOMATICO 55 E 60 PARA SEC. DE EDUCAÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  195,70