Empenho
Número: 2357/2018
Data: 20/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  18.898,30
Liquidado: R$  18.898,30
Pago: R$  18.898,30
Processo Licitatório
Número: 135/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2018 - R$  18.898,30 (Empenhado)
1030/2018 - R$  18.898,30 (Liquidado)
1030/2018 - R$  18.898,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
20/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  18.898,30
01/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  16.272,10
13/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  16.272,10
14/03/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  2.109,30
20/03/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  2.109,30
23/04/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  516,90
08/05/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  516,90