Empenho
Número: 2565/2018
Data: 23/02/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  79.107,79
Liquidado: R$  79.107,79
Pago: R$  79.107,79
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  79.107,79 (Empenhado)
PESSOAL - R$  79.107,79 (Liquidado)
PESSOAL - R$  79.107,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
605
Órgão:
17 - Procuradoria Geral Do Municipio
Unidade:
001 - Gabinete Do Procurador
Funcional Programática:
17.001.2.61.0002.2008
Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2018. (PROCURADORIA)
R$  79.107,79
27/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2018. (PROCURADORIA)
R$  79.107,79