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Transparencia

Empenho
Número: 2605/2018
Data: 23/02/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  16.630,89
Liquidado: R$  16.630,89
Pago: R$  16.630,89
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  16.630,89 (Empenhado)
PESSOAL - R$  16.630,89 (Liquidado)
PESSOAL - R$  16.630,89 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
300
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2018. (PFMC CREAS)
R$  16.630,89

27/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2018. (PFMC CREAS)
R$  16.630,89

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