Empenho
Número: 3752/2018
Data: 14/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  180,00
Liquidado: R$  180,00
Pago: R$  180,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$  180,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$  180,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$  180,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
150
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
14/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE COMUNICADO INTERNO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGAO 103/2017.
R$  180,00
16/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE COMUNICADO INTERNO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGAO 103/2017.
R$  180,00
17/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE COMUNICADO INTERNO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGAO 103/2017.
R$  180,00