Empenho
Número: 4098/2018
Data: 21/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  716,00
Liquidado: R$  716,00
Pago: R$  716,00
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2018 - R$  716,00 (Empenhado)
1042/2018 - R$  716,00 (Liquidado)
1042/2018 - R$  716,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
133
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2069
Manut. do Depto de Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  716,00
28/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  716,00
11/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  716,00