Empenho
Número: 4379/2018
Data: 26/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  3.465,60
Liquidado: R$  3.465,60
Pago: R$  3.465,60
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  3.465,60 (Empenhado)
1082/2018 - R$  3.465,60 (Liquidado)
1082/2018 - R$  3.465,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
26/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPARO NA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  3.465,60
18/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPARO NA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  3.465,60
08/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPARO NA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  3.465,60