Empenho
Número: 4686/2018
Data: 02/04/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  5.000,00
Liquidado: R$  2.989,43
Pago: R$  2.989,43
Tipo de despesa
1002/2018 - R$  5.000,00 (Empenhado)
1002/2018 - R$  2.989,43 (Liquidado)
1002/2018 - R$  2.989,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$  5.000,00
25/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$  164,01
25/09/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$  684,48
28/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$  164,01
28/09/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$  684,48
24/10/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$  2.140,94
29/10/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$  2.140,94
03/12/2018
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  2.010,57