Empenho
Número: 4723/2018
Data: 02/04/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  23.398,90
Liquidado: R$  23.398,90
Pago: R$  23.398,90
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  23.398,90 (Empenhado)
PESSOAL - R$  23.398,90 (Liquidado)
PESSOAL - R$  23.398,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2018. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  23.398,90
26/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2018. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  23.398,90
27/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2018. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  23.398,90