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Transparencia

Empenho
Número: 4890/2018
Data: 04/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$  820,71
Liquidado: R$  820,71
Pago: R$  820,71

Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  820,71 (Empenhado)
1082/2018 - R$  820,71 (Liquidado)
1082/2018 - R$  820,71 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
04/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  820,71

20/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  820,71

09/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  820,71

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