Empenho
Número: 5086/2018
Data: 09/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$  215,80
Liquidado: R$  215,80
Pago: R$  215,80
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$  215,80 (Empenhado)
1013/2018 - R$  215,80 (Liquidado)
1013/2018 - R$  215,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
54
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
09/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  215,80
17/05/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  215,80
21/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$  215,80