Empenho
Número: 5636/2018
Data: 24/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$  190,40
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  190,40 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (ALCOOL LIQUIDO 54GL 1LITRO), CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  190,40
30/07/2018
Anulação
ANULAÇO CONFORME OFICIO 24/2018 A PEDIDO DO ALMOXARIFADO.
R$  190,40