Empenho
Número: 5604/2018
Data: 24/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$  175,46
Liquidado: R$  175,46
Pago: R$  175,46
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$  175,46 (Empenhado)
1049/2018 - R$  175,46 (Liquidado)
1049/2018 - R$  175,46 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  175,46
28/05/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  175,46
13/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  175,46