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Transparencia

Empenho
Número: 6227/2018
Data: 02/05/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.264,00
Liquidado: R$  5.264,00
Pago: R$  5.264,00
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.264,00 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.264,00 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.264,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
495
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
02/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZA€åES E RESTITUI€åES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2018. (VIGILANCIA)
R$  5.264,00

29/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZA€åES E RESTITUI€åES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2018. (VIGILANCIA)
R$  5.264,00

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