Empenho
Número: 6917/2018
Data: 10/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  2.283,90
Liquidado: R$  2.283,90
Pago: R$  2.283,90
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  2.283,90 (Empenhado)
1082/2018 - R$  2.283,90 (Liquidado)
1082/2018 - R$  2.283,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
10/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA GINAGIO ESPORTIVO DE BOA ESPERANA DO NORTE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  2.283,90
08/06/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA GINAGIO ESPORTIVO DE BOA ESPERANA DO NORTE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  2.283,90
22/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA GINAGIO ESPORTIVO DE BOA ESPERANA DO NORTE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  2.283,90