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Transparencia

Empenho
Número: 6997/2018
Data: 11/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  590,00
Liquidado: R$  590,00
Pago: R$  590,00
Tipo de despesa
1042/2018 - R$  590,00 (Empenhado)
1042/2018 - R$  590,00 (Liquidado)
1042/2018 - R$  590,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
498
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Mnautencao das Atividades do NASF
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******

Histórico
11/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PLACAS DE PVC UTILIZADAS PARA IDENTIFICA€ÇO DE PLANTAS MEDICINAIS NO PROJETO DE REVITALIZA€ÇO DO PARQUE MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CAPS, NASF E SECRETARIA DE SAUDE, CONF. OR€AMENTOS EM ANEXO.
R$  590,00

20/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PLACAS DE PVC UTILIZADAS PARA IDENTIFICA€ÇO DE PLANTAS MEDICINAIS NO PROJETO DE REVITALIZA€ÇO DO PARQUE MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CAPS, NASF E SECRETARIA DE SAUDE, CONF. OR€AMENTOS EM ANEXO.
R$  590,00

22/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PLACAS DE PVC UTILIZADAS PARA IDENTIFICA€ÇO DE PLANTAS MEDICINAIS NO PROJETO DE REVITALIZA€ÇO DO PARQUE MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CAPS, NASF E SECRETARIA DE SAUDE, CONF. OR€AMENTOS EM ANEXO.
R$  590,00

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