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Transparencia

Empenho
Número: 6960/2018
Data: 11/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  57,00
Liquidado: R$  57,00
Pago: R$  57,00

Processo Licitatório
Número: 133/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  57,00 (Empenhado)
1022/2018 - R$  57,00 (Liquidado)
1022/2018 - R$  57,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
11/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  57,00

22/05/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  57,00

11/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  57,00

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