Empenho
Número: 7263/2018
Data: 23/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  2.905,40
Liquidado: R$  2.905,40
Pago: R$  2.905,40
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  2.905,40 (Empenhado)
1082/2018 - R$  2.905,40 (Liquidado)
1082/2018 - R$  2.905,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
379
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  2.905,40
02/07/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  2.905,40
24/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  2.905,40