Empenho
Número: 7399/2018
Data: 25/05/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  17.392,98
Liquidado: R$  17.392,98
Pago: R$  17.392,98
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  17.392,98 (Empenhado)
PESSOAL - R$  17.392,98 (Liquidado)
PESSOAL - R$  17.392,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
300
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2018. (MAC 10455-8)
R$  17.392,98
29/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2018. (MAC 10455-8)
R$  17.392,98