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Transparencia

Empenho
Número: 7358/2018
Data: 25/05/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  22.457,88
Liquidado: R$  22.457,88
Pago: R$  22.457,88
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  22.457,88 (Empenhado)
PESSOAL - R$  22.457,88 (Liquidado)
PESSOAL - R$  22.457,88 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2018. (ASSIST CRIAN€A / ADOLESC)
R$  22.457,88

29/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2018. (ASSIST CRIAN€A / ADOLESC)
R$  22.457,88

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