Empenho
Número: 8597/2018
Data: 22/06/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.742,00
Liquidado: R$  5.742,00
Pago: R$  5.742,00
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.742,00 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.742,00 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.742,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0031.2023
Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2018. (TRABALHO E RENDA)
R$  5.742,00
27/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2018. (TRABALHO E RENDA)
R$  5.742,00