Empenho
Número: 9757/2018
Data: 12/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.283,10
Liquidado: R$  1.283,10
Pago: R$  1.283,10
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$  1.283,10 (Empenhado)
1013/2018 - R$  1.283,10 (Liquidado)
1013/2018 - R$  1.283,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
12/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITAS E CARTAZES PARA A CAMPANHA DE VASCINACAO DA CRIANCA CONF PREGAO 103/2017
R$  1.283,10
01/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITAS E CARTAZES PARA A CAMPANHA DE VASCINACAO DA CRIANCA CONF PREGAO 103/2017
R$  1.283,10
22/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITAS E CARTAZES PARA A CAMPANHA DE VASCINACAO DA CRIANCA CONF PREGAO 103/2017
R$  1.283,10