Empenho
Número: 10206/2018
Data: 20/07/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  25.247,47
Liquidado: R$  25.247,47
Pago: R$  25.247,47
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  25.247,47 (Empenhado)
PESSOAL - R$  25.247,47 (Liquidado)
PESSOAL - R$  25.247,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018 (CRIANA/ ADOLESCENTE)
R$  25.247,47
30/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2018 (CRINA/ ADOLESCENTE)
R$  25.247,47