Empenho
Número: 10254/2018
Data: 24/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.019,15
Liquidado: R$  1.019,15
Pago: R$  1.019,15
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  1.019,15 (Empenhado)
1082/2018 - R$  1.019,15 (Liquidado)
1082/2018 - R$  1.019,15 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
78
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO MARTELADO INCOLOR PARA MANUTENÇO DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  1.019,15
30/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO MARTELADO INCOLOR PARA MANUTENÇO DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  1.019,15
17/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO MARTELADO INCOLOR PARA MANUTENÇO DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  1.019,15