Empenho
Número: 10585/2018
Data: 02/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  311,00
Liquidado: R$  311,00
Pago: R$  311,00
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  311,00 (Empenhado)
1082/2018 - R$  311,00 (Liquidado)
1082/2018 - R$  311,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
02/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$  311,00
27/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$  311,00
13/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$  311,00