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Transparencia

Empenho
Número: 10692/2018
Data: 06/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  60,00
Liquidado: R$  60,00
Pago: R$  60,00

Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  60,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  60,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  60,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
302
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
06/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  60,00

08/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  60,00

16/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  60,00

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