Empenho
Número: 10926/2018
Data: 10/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.152,00
Liquidado: R$  1.152,00
Pago: R$  1.152,00
Processo Licitatório
Número: 21/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$  1.152,00 (Empenhado)
1049/2018 - R$  1.152,00 (Liquidado)
1049/2018 - R$  1.152,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
141
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2140
Manutencao do Fundo Municipal De Cultura
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
10/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA JURADOS DA 4¦ COPA CENTRO OESTE DE BANDAS E FANFARRAS SORRISO/MT, CONF. TERMO DE COOPERAÇO N. 003/2018 E PREGÇO 21/2018.
R$  1.152,00
31/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA JURADOS DA 4¦ COPA CENTRO OESTE DE BANDAS E FANFARRAS SORRISO/MT, CONF. TERMO DE COOPERAÇO N. 003/2018 E PREGÇO 21/2018.
R$  1.152,00
17/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA JURADOS DA 4¦ COPA CENTRO OESTE DE BANDAS E FANFARRAS SORRISO/MT, CONF. TERMO DE COOPERAÇO N. 003/2018 E PREGÇO 21/2018.
R$  1.152,00