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Transparencia

Empenho
Número: 12225/2018
Data: 06/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$  9.848,00
Liquidado: R$  9.848,00
Pago: R$  9.848,00

Processo Licitatório
Número: 135/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2018 - R$  9.848,00 (Empenhado)
1030/2018 - R$  9.848,00 (Liquidado)
1030/2018 - R$  9.848,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
06/09/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  9.848,00

11/09/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  9.848,00

02/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  9.848,00

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