Empenho
Número: 12241/2018
Data: 06/09/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  25.000,00
Liquidado: R$  25.000,00
Pago: R$  25.000,00
Tipo de despesa
1002/2018 - R$  25.000,00 (Empenhado)
1002/2018 - R$  25.000,00 (Liquidado)
1002/2018 - R$  25.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
06/09/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
R$  25.000,00
24/09/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
R$  17.129,27
28/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
R$  17.129,27
24/10/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
R$  7.870,73
29/10/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
R$  7.870,73