Empenho
Número: 12407/2018
Data: 12/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$  219,74
Liquidado: R$  219,74
Pago: R$  219,74
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  219,74 (Empenhado)
1082/2018 - R$  219,74 (Liquidado)
1082/2018 - R$  219,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
12/09/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  219,74
19/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  219,74
08/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$  219,74