Empenho
Número: 13794/2018
Data: 05/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  143,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 21/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$  143,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
334
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
05/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$  143,00
01/11/2018
Anulação
INDEVIDO
R$  143,00