Empenho
Número: 14044/2018
Data: 11/10/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  10.000,00
Liquidado: R$  9.259,86
Pago: R$  9.259,86
Tipo de despesa
1002/2018 - R$  10.000,00 (Empenhado)
1002/2018 - R$  9.259,86 (Liquidado)
1002/2018 - R$  9.259,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
11/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(CRAS)
R$  10.000,00
25/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(CRAS)
R$  1.545,41
29/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(CRAS)
R$  1.545,41
26/11/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(CRAS)
R$  4.151,97
27/11/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(CRAS)
R$  4.151,97
13/12/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(CRAS)
R$  3.562,48
20/12/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(CRAS)
R$  3.562,48
13/12/2018
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  740,14