Empenho
Número: 14067/2018
Data: 15/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  2.124,50
Liquidado: R$  2.124,50
Pago: R$  2.124,50
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  2.124,50 (Empenhado)
1082/2018 - R$  2.124,50 (Liquidado)
1082/2018 - R$  2.124,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
147
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
15/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRAA DAS FONTES, CONF PREGAO 54/2018
R$  2.124,50
23/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRAA DAS FONTES, CONF PREGAO 54/2018
R$  2.124,50
31/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRAA DAS FONTES, CONF PREGAO 54/2018
R$  2.124,50