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Transparencia

Empenho
Número: 14101/2018
Data: 16/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  3.501,40
Liquidado: R$  3.501,40
Pago: R$  3.501,40

Processo Licitatório
Número: 99/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2018 - R$  3.501,40 (Empenhado)
1042/2018 - R$  3.501,40 (Liquidado)
1042/2018 - R$  3.501,40 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
537
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2118
Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
16/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA E TECIDOS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS, CONF PREGAO 99/2018
R$  3.501,40

10/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA E TECIDOS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS, CONF PREGAO 99/2018
R$  3.501,40

13/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA E TECIDOS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS, CONF PREGAO 99/2018
R$  3.501,40

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