Empenho
Número: 14196/2018
Data: 17/10/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  20.000,00
Liquidado: R$  18.946,71
Pago: R$  18.946,71
Tipo de despesa
1002/2018 - R$  20.000,00 (Empenhado)
1002/2018 - R$  18.946,71 (Liquidado)
1002/2018 - R$  18.946,71 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE EDUCAÇO)
R$  20.000,00
24/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE EDUCAÇO)
R$  5.036,19
29/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE EDUCAÇO)
R$  5.036,19
26/11/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE EDUCAÇO)
R$  7.309,66
27/11/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE EDUCAÇO)
R$  7.309,66
13/12/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE EDUCAÇO)
R$  6.600,86
20/12/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE EDUCAÇO)
R$  6.600,86
14/12/2018
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  1.053,29