Empenho
Número: 14195/2018
Data: 17/10/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  25.000,00
Liquidado: R$  11.496,99
Pago: R$  11.496,99
Tipo de despesa
1002/2018 - R$  25.000,00 (Empenhado)
1002/2018 - R$  11.496,99 (Liquidado)
1002/2018 - R$  11.496,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(REVITALIZANDO A EDUCAÇO)
R$  25.000,00
26/11/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(REVITALIZANDO A EDUCAÇO)
R$  9.361,93
27/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(REVITALIZANDO A EDUCAÇO)
R$  9.361,93
13/12/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(REVITALIZANDO A EDUCAÇO)
R$  2.135,06
20/12/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(REVITALIZANDO A EDUCAÇO)
R$  2.135,06
14/12/2018
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  13.503,01