Empenho
Número: 14571/2018
Data: 24/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  27.699,00
Liquidado: R$  10.569,90
Pago: R$  10.569,90
Processo Licitatório
Número: 130/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2018 - R$  27.699,00 (Empenhado)
1028/2018 - R$  10.569,90 (Liquidado)
1028/2018 - R$  10.569,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
528
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
24/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$  27.699,00
07/11/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$  10.569,90
26/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$  10.569,90