Empenho
Número: 15323/2018
Data: 13/11/2018
Tipo: Global
Valor: R$  65,00
Liquidado: R$  65,00
Pago: R$  65,00
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  65,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  65,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  65,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
331
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
13/11/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TOUCAS DESCARTAVEIS, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  65,00
06/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TOUCAS DESCARTAVEIS, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  65,00
07/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TOUCAS DESCARTAVEIS, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  65,00