Empenho
Número: 15627/2018
Data: 29/11/2018
Tipo: Global
Valor: R$  8.720,00
Liquidado: R$  8.720,00
Pago: R$  8.720,00
Processo Licitatório
Número: 132/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  8.720,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  8.720,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  8.720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
29/11/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 132/2018..
R$  8.720,00
26/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 132/2018..
R$  8.720,00