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Transparencia

Empenho
Número: 16104/2018
Data: 04/12/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  33.477,33
Liquidado: R$  33.477,33
Pago: R$  33.477,33
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  33.477,33 (Empenhado)
PESSOAL - R$  33.477,33 (Liquidado)
PESSOAL - R$  33.477,33 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
496
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Mnautencao das Atividades do NASF
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
04/12/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO ANO DE 2018.(NASF )
R$  33.477,33

12/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO ANO DE 2018.(NASF )
R$  33.477,33

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