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Transparencia

Empenho
Número: 15929/2018
Data: 04/12/2018
Tipo: Global
Valor: R$  58.386,80
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1002/2018 - R$  58.386,80 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
04/12/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSUMO A RECUPERAR DE ACORDO COM ANORMALIDADE CONSTATADA NA UC 650933-5 - PROJETO PIA, CONF. PROCESSO EM ANEXO.
R$  58.386,80

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