Empenho
Número: 1483/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  404,70
Liquidado: R$  404,70
Pago: R$  404,70
Processo Licitatório
Número: 27/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  404,70 (Empenhado)
1060/2019 - R$  404,70 (Liquidado)
1060/2019 - R$  404,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SUPORTE DE SORO), CONF. PREGÇO 27/2018 .
R$  404,70
07/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SUPORTE DE SORO), CONF. PREGÇO 27/2018 .
R$  404,70