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Transparencia

Empenho
Número: 1403/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  13.993,39
Liquidado: R$  13.993,39
Pago: R$  13.993,39
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  13.993,39 (Empenhado)
PESSOAL - R$  13.993,39 (Liquidado)
PESSOAL - R$  13.993,39 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
300
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA )
R$  13.993,39

29/01/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA )
R$  13.993,39

30/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA )
R$  13.993,39

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