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Transparencia

Empenho
Número: 1367/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  73.174,46
Liquidado: R$  73.174,46
Pago: R$  73.174,46
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  73.174,46 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  73.174,46 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  73.174,46 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
88
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019. (FUEFUM)
R$  73.174,46

29/01/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019. (FUEFUM)
R$  73.174,46

30/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019. (FUEFUM)
R$  73.174,46

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