Empenho
Número: 1955/2019
Data: 04/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  173,70
Liquidado: R$  173,70
Pago: R$  173,70
Processo Licitatório
Número: 65/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  173,70 (Empenhado)
1023/2019 - R$  173,70 (Liquidado)
1023/2019 - R$  173,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
360
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0030.2018
Manutencao do FUMPIS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COCLHER PARA CALDEIRAO E FACA SERRA), CONF. PREGAO 65/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA FUPS 25564-5.
R$  173,70
04/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COCLHER PARA CALDEIRAO E FACA SERRA), CONF. PREGAO 65/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA FUPS 25564-5.
R$  173,70
06/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COCLHER PARA CALDEIRAO E FACA SERRA), CONF. PREGAO 65/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA FUPS 25564-5.
R$  173,70